2017年4月至10月,温岭市审计局对我院进行了审计,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯,于2017年12月出具了《审计报告》。进入整改环节后,我院在市审计局、市卫计局的指导下,高度重视审计处理意见及建议,对审计查出的问题进行了认真分析和专题研究,多次召开整改工作会议,实行挂牌销号制度,有效落实整改措施。截止目前,我院对查出的40条问题已整改到位39条,修订完善各类制度近20项,加强了内部控制和管理,避免同类问题再次发生。
一、关于均次费用递增方面。我院均次费用处于全市公立医院低位,下阶段将继续采取有效措施,降低医疗成本、降低群众就医支出。
二、 内部管理制度方面。完善了材料物资采购管理制
度,全面开展规章制度“废改立”工作,重点对审计提出采购管理制度不够健全问题进行专项解决,先后修订出台了《院内招标采购管理实施细则》、医疗纠纷赔偿等制度。
三、收入管理方面。现按照《审计报告》意见对账目进行调整,并将凭证复印交审计局审核。二次议价让利款问题已按市政府意见严格执行。已形成制度遏制漏收费现象,对医疗信息软件进行了设定限制,未收费的人员已无法进入系统进行检查,也已出台规定形成常态化监管和检查机制。
四、支出管理方面。严格按照浙总工会[2018]11
号《关于加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则》的文件规定执行,规范实施活动通知、签到等制度。住院病人欠费问题建立了欠费坏账核销审批把关制度。完善了医学重点学科和科研项目经费管理,财务软件系统已设立科研专项资金项目明细专户。
五、医疗收费管理方面。中草药按照台州市统一定价政策执行,医院根据每季度发布的价格信息及时调价并报物价部门备案。
六、物资、耗材、设备采购管理方面。检验试剂、麻醉科耗材、医用耗材按照全省统一部署都已实行省平台上阳光采购和集中采购,出台了《院内招标采购管理实施细则》制度,对院内自行采购的谈判流程、监督流程、资料保管作出了具体规定。
七、执行医院财务制度方面。加强预算编制科学性、合理性,并对项目预算进行细化,同时上报市卫计局审核报批。
规范计提坏账、医疗风险基金比例。
八、原计生指导站房屋投资管理方面。原计生指导站(老站)与浙江人和健康管理服务中心合作事宜经温岭市人民法院公开审理,判决解除双方于2012年4月6日签订的合同,目前房屋腾空工作已执行到位。
今后,我院将坚定不移地走“依法依规治院”之路,深入学习国家有关法律法规,严格遵守财经纪律和财务制度,加强内部监督管理,不断完善工作制度,定期组织自查自纠。大力培养及引进专业财务及内审专业人才,不断优化人才队伍结构,促进我院健康持续发展,为“健康温岭”建设贡献妇保院的力量。